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计提工资时候借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--薪酬 发放工资时候:借:应付职工薪酬---工资 借:管理费用--社保 (负数) 借:管理费用--住房公积金(负数) 贷:银行存款,是不是这样操作

84785020| 提问时间:2018 03/12 15:12
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2018 03/12 15:13
84785020
2018 03/12 15:16
老师,不用那么复杂,你说我的工资这样子做信不信
邹老师
2018 03/12 15:18
你好,是不能像你上面所给分录的账务处理的 你的分录会导致社保,公积金明细一直有余额的
84785020
2018 03/12 15:19
行不行
邹老师
2018 03/12 15:20
你好,不能像你上面所给分录那样处理的
84785020
2018 03/12 15:21
老师,那么有没有简单的分录呢
邹老师
2018 03/12 15:23
你好,没有这么简单的账务处理 你需要把单位,个人部分的社保,公积金分别处理的
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