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23年增值税进项税额明细账漏记,如何补记?凭证是对的,成本和应付账款都登记了,只有进项税额这边没有记录。23年度手工账,现在是电子账,应该怎么调整比较好呢?

小牛扭扭| 提问时间:2024 04/13 21:11
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雪儿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学您好,就是您的应交税费那块对不上呗,那应付是对的。进项税额这一块你是直接计入成本了吗?
2024 04/13 21:13
小牛扭扭
2024 04/13 21:32
没计入成本,就是把进项税额这个数给漏了。当时的记账凭证是:借:库存商品,增值税进项,贷:应付账款。但账本里,增值税进项没记,其他的都是按照凭证记的。因为没记这笔进项,当期申报时,还因为进项不足,交了税款。现在查账发现,有这笔进项税额没有认证,也没有登记明细账簿。因为现在已经改成电子账了,我想把这笔进项税额补记了,但不知道对应的科目应该用什么。
雪儿老师
2024 04/13 21:50
后面讲的意思能明白,你凭证记了,账本没记。那当时你的报表是怎么平的呢?
小牛扭扭
2024 04/13 22:14
我也不知道之前的会计是怎么平账的。报税务的报表上,应交税金这块是按零报的,计提并结转的税金及附加也没有在报表上体现。我接手的时候只有一个报税务的财务报表和几本凭证,账本上也是错误百出。但是我不想纠结之前她那些错误了。因为这部分增值税是我需要用的,所以我就想把这部分合理的补充上。
雪儿老师
2024 04/13 22:28
嗯,明白了。如果是这种情况,那就先调到应付账款里吧。这样还能说的过去。
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