问题已解决
老师,是不是只要本月开票或者有进项发票就要结转增值税?另外,如果本月有销项和进项,然后上期的留抵(应交税费应交增值转出未交增值税)借方有余额,现在是销项小于进项+留抵。那分录是 借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这样做账务处理对吗?



第一个是的。
第2个:如果你当月的进项小于销项的话,是这么做的。
2024 09/09 13:41
老师,是不是只要本月开票或者有进项发票就要结转增值税?另外,如果本月有销项和进项,然后上期的留抵(应交税费应交增值转出未交增值税)借方有余额,现在是销项小于进项+留抵。那分录是 借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这样做账务处理对吗?
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