财税实务
- 加强内部控制优化公司治理机构 [2006-11-05]
- 浅论强化医院财务管理的有效途径 [2006-11-05]
- 企业内部审计的新对策 [2006-11-03]
- 浅论内部审计机构在公司治理中的作用 [2006-11-03]
- 影响我国注册会计师审计独立性的因素及对策 [2006-11-03]
- 影响审计独立性的因素分析及对策研究 [2006-11-03]
- 企业品牌运营审计的探讨 [2006-11-03]
- 关于现代企业制度下内部审计职能的探讨 [2006-11-03]
- 经济转型时期的税收管理 [2006-11-03]
- 农村税改、政府管制和财税体制改革 [2006-11-03]
- 对农村税费改革若干重大问题的探讨 [2006-11-03]
- 税收国民待遇与我国税收优惠政策的研究 [2006-11-03]
- 农村税费改革存在的问题与对策 [2006-11-03]
- 世界税改趋势与中国税制改革 [2006-11-03]
- 我国宏观税负水平评价及应对措施 [2006-11-03]
- 浅论审计风险的成因及对策 [2006-11-02]
- 风险导向模式下公共财政绩效审计风险测试 [2006-11-02]
- 民营企业内部审计的发展趋势分析 [2006-11-02]
- 我国质量成本审计的探讨 [2006-11-02]
- 浅议固定资产投资绩效审计 [2006-11-02]
- 经济责任审计之管见 [2006-11-02]
- 我国税务行政诉讼制度及其完善 [2006-11-02]
- 信息不对称下的税收管理策略 [2006-11-02]
- 关于遗产税的研究 [2006-11-02]