财税实务
- 建立健全企业内控制度首先应强化内部审计工作 [2005-08-11]
- 英国民间审计对我国民间审计的启示与借鉴 [2005-08-11]
- 谈谈高校内部控制制度及其评审 [2005-08-10]
- 对建立烟草行业内部控制制度的思考 [2005-08-10]
- 关于《中国注册会计师鉴证业务基本准则(征求意见稿)》的说明 [2005-08-10]
- 中国注册会计师鉴证业务基本准则(征求意见稿) [2005-08-10]
- 关于《会计师事务所质量控制准则第X号——业务质量控制(征求意见稿)》等2个项目的说明 [2005-08-10]
- 会计师事务所质量控制准则第X号——财务报表审计的质量控制(修订)(征求意见稿) [2005-08-10]
- 会计师事务所质量控制准则第X号——业务质量控制(征求意见稿) [2005-08-10]
- 关于《审计准则第X号——审计业务约定书(修订)》等6个项目的说明 [2005-08-10]
- 关于《审计准则第X号—财务报表审计的目标和一般原则》等4个项目的说明 [2005-08-10]
- 中国注册会计师审计准则第X号——计划审计工作(修订) [2005-08-10]
- 中国注册会计师审计准则第X号——与治理层的沟通(修订) [2005-08-10]
- 中国注册会计师审计准则第X号——财务报表审计中对舞弊的考虑(修订) [2005-08-10]
- 中国注册会计师审计准则第X号——审计工作底稿(修订) [2005-08-10]
- 中国注册会计师审计准则第X号——审计业务约定书(修订) [2005-08-10]
- 中国注册会计师审计准则第X号——比较信息(征求意见稿) [2005-08-10]
- 中国注册会计师审计准则第X号——审计证据(修订) [2005-08-10]
- 审计准则第X号——财务报表审计的目标和一般原则(修订) [2005-08-10]
- 审计准则第X号——针对评估的重大错报风险实施的程序 [2005-08-10]
- 审计准则第X号--了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险 [2005-08-10]
- 在法定会计帐册外另立会计帐册,如何处理? [2005-08-10]
- 职业化:内部审计发展的必然选择 [2005-08-10]
- 国外物流市场运作模式及其启示 [2005-08-10]