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之前的分录是借:银行存款10000 贷:主营业务收入-工程收入9174.31应交税费-应交增值税(销项税额)825.69,收款10000元不退回去,抵同项目,怎么做冲红分录

蕾蕾必胜税务师2025年上岸| 提问时间:04/18 13:48
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速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这个是你们销售出去的吗?
04/18 13:49
东老师
04/18 14:07
贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数 贷其他应付款
东老师
04/18 14:19
贷方一负一正就平了
东老师
04/18 14:38
贷主营业务收入负数-1000 应交税费应交增值税销项税额负数 贷其他应付款1000
蕾蕾必胜税务师2025年上岸
04/18 14:06
开具的销售票,工程款,现在跨月了冲红了,不知怎么走分录借方科目写什么,收到的工程款10000不退回,这个工程项目还有其他笔数的开票收入
蕾蕾必胜税务师2025年上岸
04/18 14:18
借方写什么科目,能平么
蕾蕾必胜税务师2025年上岸
04/18 14:26
您可以给写分录吗,冲1000元,怎么冲,
蕾蕾必胜税务师2025年上岸
04/18 14:27
上面提问金额写错了冲10000元的工程款
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