问题已解决
7月份红冲一笔发票,在8月份重新开,7月份报税的时候是不是要把账上红冲掉



是的,对的,是这么做的。
08/07 08:37
似水 

08/07 08:44
小规模季度的就不用了吧,一般纳税人要在账上充掉,这样的话到了8月份税务系统多了一笔开票收入,账上没有呀
似水 

08/07 08:44
小规模季度的就不用了吧,一般纳税人要在账上充掉,这样的话到了8月份税务系统多了一笔开票收入,账上没有呀

郭老师 

08/07 08:45
如果你按季度报做账的话,不用做。如果按月做的话,需要。
似水 

08/07 09:07
如果在7月账上做了红冲,就按账上的报,8月份报税税务系统上多了一笔开票的,怎么报

郭老师 

08/07 09:11
七月份只有一个负数
是负数销售额退税
八月份开发票交税
似水 

08/07 09:21
啥意思,7月份冲的这笔在账上也红冲了,但是到了8月份账上是没记的呀,开票系统有

郭老师 

08/07 09:22
你好,7月份开了正数和红冲吗?还是只开了红冲的?你说清楚了。如果只开了负数的话,你申报的时候填写负数销售额呀,你不是问我怎么报税吗?我说的是报税呀。填写的是负数销售额。然后8月份儿填写正数销售额。这个不对还是怎么了?你账上没有,开了发票就得申报不是?
似水 

08/07 09:33
7月份正常开了发票,后来发现开错了红冲了

郭老师 

08/07 09:36
那七月份没有销售额是零申报
,然后八月份申报正数销售额
交税在8月份
似水 

08/07 10:07
是7月份期中有一笔几百块钱的红冲了,不是所有的

郭老师 

08/07 10:10
咱就针对这一个业务,
不要说其他的
这一个业务是不是七月份开的正数开了负数没有交税,然后八月份开的正数发票需要交税呀
似水 

08/07 10:17
账上记收入了

郭老师 

08/07 10:19
七月份帐上做了收入
然后红冲
八月份做收入
实际就是一次收入
似水 

08/07 10:30
一定要这么做吗

郭老师 

08/07 10:35
7月份可以不做,8月份做收入
7月份不做,是因为你当月开的正数负数这两个正好抵消了,可以不用做。