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老师您好,请问下,如果A企业帮B企业做一批产品,产品直接由A企业卖给C企业,A开专票给C.供应商款是由B转给A再付供应商的,供应商开给A专票,A收到C货款也是直接转给B的.这样产生的税差怎么算?(可以简单理解A无条件帮B做产品,但不会亏税的这种)
A做的这些产品有对应的进项发票。
10/30 08:48
郭老师 
10/30 08:48
需要算一下这个业务需要缴纳的税款。
m675015366 
10/30 11:53
是的,假如开了100万的销项,收了50万的进项,B要补A多少税差?
郭老师 
10/30 11:57
发票税率是一样的,都是13%的吗?如果上面的都是不含税的,
50×13%,增值税,
附加税=50×13%*12%,小型微利企业减半
印花税150*万分之3,小型微利企业减半
企业所得税(100-50减印花税附加税)*所得税税率,
小型微利企业5%,非小型微利企业25%。

00:10:00
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