问题已解决
请问下,小规模旅行社差额报税的收入跟支出怎么做账务处理
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
增值税就是差额计税的金额
11/21 10:47
84785033 
11/21 10:49
比如我的收入是200万,然后收到的成本含税额是170万,那我的分录怎么处理呢?然后我对公支出给个人,团体的旅行费用是50万,这个又怎么处理呢
小菲老师 
11/21 10:58
同学,你好
借:应收账款200
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:主营业务成本170
贷:银行存款 170
84785033 
11/21 10:59
那应交税费是200万-200万*1.01吗
84785033 
11/21 11:03
您说的接应收账款200这个分录我不太理解 能详细解释一下吗?
小菲老师 
11/21 11:05
同学,你好
我的收入是200万,就是说你应收账款是200万。
那这个是差额征税,你的增值税不是以200/1.01*0.01来算的,是200收入-成本,来算的
84785033 
11/21 11:20
因为我是差额则会征税,那我的收入只有30万-0.8738万主要这个数据我在实操中我怎么体现,就上面的分录来看我的主营业务收入是194.1748万
84785033 
11/21 11:25
意思就是我用分录怎么体现这个差额收入
小菲老师 
11/21 11:25
同学,你好
你发票开了吗?你发票是差额征税的吗?有截图吗?

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