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像15,16年那会的预付账款,余额在借方的,也没有发票,也有在贷方的余额,这都19年了,如何账务处理这样的旧账最佳?

84784950| 提问时间:2019 03/15 09:57
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 看你具体是怎么挂的 为什么挂了那么多预付账款
2019 03/15 10:21
84784950
2019 03/15 10:24
贷方有的多给发票,借方的都是没有发票的,借:预付账款,贷:银行存款
meizi老师
2019 03/15 10:25
你好 没有发票的冲预付账款 做成本或者费用 多给的发票 退回重开 按你实际业务开票给你
84784950
2019 03/15 11:10
借方无票都是我公司买材料或者产品的,这个怎么走费用或者成本呢
meizi老师
2019 03/15 11:12
你好 根据对方送货单、付款单、入库单等做附件 走 你没发票汇算调增处理 不能税前扣除的
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