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老师:适用增值税加计递减和增量留底税额退税的账务怎么处理?即进项税额转出的账务怎么做?谢谢老师!

84785000| 提问时间:2019 04/28 11:08
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季老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
借应交税费 应交增值税-加计扣减税额 贷 主营业务成本 符合退税条件借银行 贷借应交税费 未交增值税
2019 04/28 13:01
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