问题已解决
你好,去年我们公司有厂房出租的收入,这个会计分录如何做啊? 开票时:借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税金-应交销项税额 结转增值税时:借:其他业务成本 贷:应交税金-未交增值税 这样就导致我的留抵税额不对了,怎么回事呢



你结转不对,增值税是价外税不能结转到其他业务成本中,增值税是按下面这个图结转
2019 06/30 10:50

84785039 

2019 06/30 10:55
那我的厂房租金那个销项怎么处理呢,不结转也好像留底金额不对

maize老师 

2019 06/30 10:58
你是一般纳税人么,我不是发图片么,按上面结转,进项税额和销项税额结转到转出未交增值税下面去