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老师我们是小微企业 ,季开票不到30万,我做账时,附加税用计提了再转到减免税中?老师你再帮我看一下,这样子填正确?

84785006| 提问时间:2019 07/01 10:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
附加税不交不用计提的
2019 07/01 10:23
84785006
2019 07/01 10:28
老师你再看一下,我这个表填的正确?还有印花税购销合同计税依据是不是销售额不含税和采购含税价呀
郭老师
2019 07/01 10:31
对的 印花税最好看你税务局口径 商贸的我们这边按不含税销售额 工业的按销售和购入的吗
84785006
2019 07/01 17:45
老师,我还想问一下,我们是小规模,当月购进发票不一定到,我们先暂估,暂估这一次是不是算印花税时先不算,等票来了,再算
郭老师
2019 07/01 17:52
你购入的也得交印花税暂估的需要交的 发票到了调整就可以 我们这商贸的不交的,按销售的交
84785006
2019 07/01 17:56
这个我怎么去查交的依据,我看我们电子税务局是自行申报。其他也没写,我看上一个会计只交销售不含税的
郭老师
2019 07/01 17:58
那就是按你销售不含税的交的
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