问题已解决
请问老师,八月和九月的进项做了的账务,有部分在九月份认证,那么八月和九月余下的做账了的但为认证的进项如何处理,账上怎么体现?
认证了的,确认为应交税费—应交增值税—进项税
2019 10/24 16:39
84784964 
2019 10/24 16:40
请问完整分录
辜老师 
2019 10/24 16:43
未认证的时候,根据发票,借:XX费用 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷:银行存款
认证了,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待认证进项税

00:10:00
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