问题已解决

如果业务招待费是专票 怎么做账 借:管理费用--业务招待费 借:应交税费应交增值税进项 贷:银行存款 (2)借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ---应交增值税进项 (3)借:管理费用--业务招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后是这笔分录 进项税额转出平账 进项税也平账 老师这样做对吧

84785040| 提问时间:2019 11/29 16:42
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019 11/29 16:43
84785040
2019 11/29 16:54
如果老师我这样做账可以吗 先进进项税 然后由进项税转入进项税转出科目 然后由进项税转出科目再转入成本 这样算错吗老师
bamboo老师
2019 11/29 17:01
不错 就是没必要这么复杂
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