问题已解决

老师,建筑业一般纳税人,已开增值税普通发票11%税率的票给对方了,但税还未去劳务地预缴,那我这个账怎么做?是不是,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税额,再做一笔,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交增值税-未交增值税,等税交掉时再做,借:应交增值税-未交增值税 贷:库存现金 ,是这样吗老师?

84785016| 提问时间:2016 05/18 10:27
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赵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
月底增值税结转 借:应交税费-应交增值税--转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税
2016 05/18 10:49
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