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老师,增值税在月末的时候用计提吗?

84785009| 提问时间:2021 10/26 15:22
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,要计提的呢,下个月做缴纳的分录
2021 10/26 15:22
84785009
2021 10/26 15:23
一般纳税人怎么计提增值税呢?
王晶老师
2021 10/26 15:24
借应交税费    销项税额 贷应交增值税   未交增值税
84785009
2021 10/26 15:26
如果是小规模纳税人,怎么计提呢?
王晶老师
2021 10/26 15:28
借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费  销项税额 交税的时候 直接借应交税费销项税额 贷银行存款
84785009
2021 10/26 15:31
老师,我没明白,一般纳税人在月末怎么计提增值税?
王晶老师
2021 10/26 15:33
就是上面第一个分录啊,你做收入之后,,缴纳税款就这样做
84785009
2021 10/26 15:35
我没有明白,做收入为什么和缴纳税款在一起做呢?
王晶老师
2021 10/26 15:36
你做收入的时候 不是 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费   增值税销项税额 咋不一块了
84785009
2021 10/26 15:41
这不是销售的后,确认收入吗?计提不是在月末计提,缴税不是在月初缴纳吗?
王晶老师
2021 10/26 15:43
是啊,确认收入的时候,就有应交税费,月末在计提缴纳的,交税是下个月月除,你们是小规模还是一般纳税人到底
84785009
2021 10/26 15:45
一般纳税人,确认收入后,借:应交税费-销项税 贷:银行存款,确认收入后直接就缴税吗?
王晶老师
2021 10/26 15:47
一般纳税人你要认证发票啊,有进项抵扣啊 借应交税费  增值税进项税额 贷应交税费   未交增值税
84785009
2021 10/26 15:51
老师,进项税抵扣完了,现在是销项-进项=23400,我在月末需要计提增值税吗?还是在下个月初,我直接做缴纳的分录?
王晶老师
2021 10/26 15:52
要计提啊,,计提 了这样账户是平的
84785009
2021 10/26 16:03
我之前确认收入的时候,分录是:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 ,我在月末做的分录是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税 ,在下个月初的时候,缴纳增值税的时候的分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。老师写的分录我不明白,计提分录是,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ,确认收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 -销项税额 ,交税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款,我不明白,确认收入的时候为什么就把税直接缴纳了?
王晶老师
2021 10/26 16:30
没有啊,确认收入我写的是应交税费增值税销项税额啊,啥时候说直接缴纳了
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