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老师,你好!我们平时员工伙食费买的菜有发票了 ,但是开的是免税的,汇算的时候要不要调增?如果没有发票是不是要调增?

84785035| 提问时间:2022 04/25 10:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   这部分是有发票是可以入账的; 你们是福利费到时不超过 工资总额的14%是可以税前扣除的;超过了14%比例部分是 要调增处理的  
2022 04/25 10:57
84785035
2022 04/25 11:01
老师,你好我做了伙食费,没有按福利费入账,你的意思我按福利费入账吗。还是伙食费就可以了,只要不超过工资14%就可以了,还有就是我们租别人的房子,别人不交说,我们自己交了税,房产税,个人所得税,印花税,这些需要调增吗?
84785035
2022 04/25 11:07
老师,麻烦说一下
meizi老师
2022 04/25 11:13
 你好;  员工的餐费用福利费入账哈; 做福利费去哈 ;  必须要做福利费; 不是伙食费  ;   计入营业外支出-税费支出;   要调增处理的。 是的   
84785035
2022 04/25 11:16
谢谢老师,还有一个工资去年所有的包括12月份计提的一共38万,但是发放的只有32万,因为12月份工资22年1月份才发放,汇算的时候我的工资总额按 38万还是32万才合适?
meizi老师
2022 04/25 11:24
 你好;     一起写 38万 ;   一起税前扣除即可   
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