问题已解决
老师,可以帮我看一下我的计算是否正确吗,增值税税负是1.3


同学,你好!没看到您的计算呢
2022 05/11 17:58

84785003 

2022 05/11 18:00
老师看到了吗
丁丁 

2022 05/11 18:10
同学,你好!你的印花税是怎么计算的呢?
另外在计算企业所得税的时候印花税、附加税是可以税前扣除的

84785003 

2022 05/11 18:12
谢谢,我都忘记了可以税前抵扣。 印花税 用含税收入54000 *0.03% 是对的嘛
丁丁 

2022 05/11 18:15
同学,你好!购销合同印花税,采购和销售合同都要缴纳印花税的呢

84785003 

2022 05/11 18:23
我还以为只要申报销售合同 那除了印花税算错了,营业税金未税前扣除,其他的是没有问题的,对吗 就整体思路应该是没有错的吧,收付的盈亏 以及税负率
丁丁 

2022 05/11 18:25
是的,同学,其他金额计算思路没有问题

84785003 

2022 05/11 18:28
感谢老师,我明白了!
丁丁 

2022 05/11 18:33
不客气,祝生活愉快!