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老师,小规模纳税人报增值税的时候,开了3%销项票,还要红冲了第一季度的1%的发票,然后税率会不一样,然后增值税申报表上面没有可以填1%的那栏,然后算出来的数是不对的,要怎么报呢

84785013| 提问时间:2022 07/13 17:51
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芒果老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,管理会计师
同学您好,方案一:冲红的1%发票不含税销售额可以冲减4-6月的不含税的销售额去填报表,税额按照系统算出来的申报;方案二:去你们当地税务局大厅在柜台申报。
2022 07/13 18:16
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