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四月份6税2费退税提交,我们当时直接是抵欠税费,未作账务处理,账面就一直挂着还有税费未交但实际是二没有欠税费,现12月份想做调整,增值税附加税印花税的差额应该怎么用会计分录体现出来?应该怎么写分录,多谢

84784964| 提问时间:2022 12/31 15:08
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(进项税转出),
2022 12/31 15:09
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