问题已解决
老师:不用“以前年度调整”科目吗?
你好,你具体是发生了什么业务?
2024 05/10 16:02
枫叶 
2024 05/10 16:04
老师你好,作废2023年度一笔管理费用,并更正。问题如下:
2023年12月录入:借:管理费用-物业费/水电费/停车费 借:应交税费-增-进 贷:库存
2024年4月发现2023年发票开错了,开成普通发票(抵税类需要专用发票),4月重新开具专用发票。 现需更正2023年的账(错开已作废),请问老师分录怎么写?
宋生老师 
2024 05/10 16:06
你好这个正规的做法就是做红字冲减。
然后再按发票重新做,只是涉及到损益类的科目,计入以前年度损益调整。
你的这个就是管理费用改成以前年度损益调整。
枫叶 
2024 05/10 16:07
贷:库存xj 是用回这个科目吗
宋生老师 
2024 05/10 16:07
你好这个不是损益类科目,不需要。
枫叶 
2024 05/10 16:10
我红字按原凭证冲了,再用蓝字借:以前年度调整(费用类)借:增值税-进 贷:库存xj 这样吗?
宋生老师 
2024 05/10 16:12
你好,是的,就是这样子做。
枫叶 
2024 05/10 16:13
好的,谢谢老师
宋生老师 
2024 05/10 16:14
你好,不用客气的了

00:10:00
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