问题已解决

老师,您好我们是国内的企业A,在国外进口货物,进货价150,,并在国外就签署协议把货物销售给国内的另外一家企业B,销售价200,并由B企业来进行清关手续,现在想问下就是作为我们A企业需要给B企业开增值税发票吗 , 如果需要开发票,我们是按照进货价150开,还是按照销售价200开,还是按照增值额50来开呢?

oyyy78| 提问时间:02/14 15:20
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秦老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,拥有多年考培辅导经验,善于总结和归纳,擅长用简单的小例子解释问题原理,能化繁为简,深入浅出,深受学员喜爱。
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亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

这里是按200销售额作为增值税计税依据开具发票的。

祝您学习愉快!

02/14 15:21
oyyy78
02/14 16:12
老师,我这里问到说是 我们增值税法 说的是发生在外国境内销售货物或者加工,修理修配,销售服务,等的单位和个人,为增值税纳税人。我们的销售发生在国外,而且由我们买方B来清关,交易当时货物也是在国外的,这样的话,我们应该是不属于增值税纳税人吧?
秦老师
02/14 17:21

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

如果您这里是属于完全发生在境外的情形,则是不需要缴纳增值税的,但是您这里其本质还是向境内企业销售货物的,所以按老师个人的理解应该还是需要缴纳增值税的。

祝您学习愉快!

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