问题已解决
老师,您好我们是国内的企业A,在国外进口货物,进货价150,,并在国外就签署协议把货物销售给国内的另外一家企业B,销售价200,并由B企业来进行清关手续,现在想问下就是作为我们A企业需要给B企业开增值税发票吗 , 如果需要开发票,我们是按照进货价150开,还是按照销售价200开,还是按照增值额50来开呢?



亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
这里是按200销售额作为增值税计税依据开具发票的。
祝您学习愉快!
02/14 15:21

oyyy78 

02/14 16:12
老师,我这里问到说是 我们增值税法 说的是发生在外国境内销售货物或者加工,修理修配,销售服务,等的单位和个人,为增值税纳税人。我们的销售发生在国外,而且由我们买方B来清关,交易当时货物也是在国外的,这样的话,我们应该是不属于增值税纳税人吧?

秦老师 

02/14 17:21
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
如果您这里是属于完全发生在境外的情形,则是不需要缴纳增值税的,但是您这里其本质还是向境内企业销售货物的,所以按老师个人的理解应该还是需要缴纳增值税的。
祝您学习愉快!