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老师,因销售折让可以对以前年度的增值税专用发票进行红冲吗?
zdd1018
|
提问时间:03/31 06:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:
初级会计师
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你好可以的 可以的,
03/31 06:58
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5小时前
附表二第21栏 根据最新规定,上期留抵税额抵减欠税的填报位置如下: 一、申报位置 附表二 :需在《增值税纳税申报表附列资料(二)》的 第21栏 填写,该栏用于反映本期经税务机关同意使用上期留抵税额抵减欠税的金额,包括实际抵减的税额及滞纳金4。 问题:比如,所属期2025年4月增值税本来期末留抵税额100,所属期2025年1月应补缴增值税60,但是欠缴 。1.这时所属期4月申报表的附表二21栏就填报60,剩余的40填报在哪行?2.申报表上面最终的期末留抵税额是填报100还是40?3.下期增值税申报时,主表第14行“进项税额转出”会自动带出附表二第21栏的数据,用于申报。问题:“本期”申报表也有进项税额转出栏,为什么这个自动带出的数60不填报在本期中,而要填报在下期申报表中?
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