问题已解决

老师早上好,双方主体均为法人组织,请问24年度4季度收到法人分红。我是收方,四季度所得税申报时放在投资收益,现在要汇算清缴了,这个分红也是免税的,我在哪里填写?

mwyngjau20| 提问时间:04/24 10:15
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,填入免税收入里面。
04/24 10:16
宋生老师
04/24 10:18
你好,这个正规的做法是去更正四季度的。
宋生老师
04/24 10:29
你好,是的,就是这样子。
宋生老师
04/24 11:01
你好,是的。是需要的。
mwyngjau20
04/24 10:17
4季度未计入免税里面。汇算清缴时再计入免税,没关系的吧。
mwyngjau20
04/24 10:26
更正4季度所得税,把分红这一块放在免税里面?
mwyngjau20
04/24 11:00
老师好,公司预付的电费10W,发票只开回来5W,请问没发票的5万,需要纳税调增?
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