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我们是一家餐饮公司,名下有一家酒店,平常来客户都是在自家酒店吃饭,发生的费用该怎么记账?增值税和企业所得税上要视同销售吗?自己没有办法给自己开票,费用能在企业所得税税前扣除?

67867848| 提问时间:05/28 14:46
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个一般是计入业务招待费。但是这种不能税前扣除。
05/28 14:50
67867848
05/28 14:53
老师,那我增值税和所得税是不是要视同销售 借:管理费用-招待费 贷:主营业务收入 销项税 是这样处理吗
宋生老师
05/28 14:55
你好,是的。正常就是这样了。
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