问题已解决

接收之前企业的所有东西,来成立一家新公司,这要如何建账

84784998| 提问时间:2019 07/31 14:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
琪琪老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,注会经济法,CMA,注会税法 ,税务师一和二
同学您好,将所有科目的期初数字弄准确,然后建立账套,后期跟着继续做新业务的账务处理即可
2019 07/31 14:31
84784998
2019 07/31 14:39
进项抵扣销项剩下未抵扣的金额要转出不,要转的话,分录怎么做
琪琪老师
2019 07/31 14:48
同学您好,您要转出吗,留着以后继续抵扣就好
84784998
2019 07/31 14:53
进项抵扣销项需不需要做分录
84784998
2019 07/31 14:55
月底不是应该把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税吗
琪琪老师
2019 07/31 15:58
同学您好, 借:应交税费—应交增值税 贷:应交税费—未交增值税 这笔分录是月底作的,比如本月 应交税费—应交增值税(销项税额)贷方余额10万 应交税费—应交增值税(进项税税)借方余额5万 那么应交税费—应交增值税余额为贷方5万(不考虑其他专栏余额) 月底就将这5万转入未交增值税,如下 借:应交税费—应交增值税(转出未缴增值税) 5万 贷:应交税费—未交增值税 5万 月底应交税费_未交增值税贷方余额5万 下月初缴税时作分录 借:应交税费_未交增值税5万 贷:银行存款5万
84784998
2019 07/31 16:14
如果是进项10万,销项5万的话,分录又该怎么做
84784998
2019 07/31 16:16
是不是把分录反过来做
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取