问题已解决
老师,我们单位给对方单位打款了,对方给我们要开技术服务费,但是现在对方还没开技术服务费,我应该怎么做账?



你好了
借预付
贷银行 存款
2021 06/09 14:06

84784971 

2021 06/09 14:10
我可以不设置预付跟预收吗?只设置应收跟应付可以吗?

玲老师 

2021 06/09 14:20
你好
可以 这样设置的

84784971 

2021 06/09 14:25
老师 我们单位给对方单位打了110827.76的钱 对方单位给我们开了110727.76的发票 少开100 我们这个进销售费用 你看我这样做合适不 借:销售费用 110727.76 应付账款 100 贷:银行存款 110827.76

玲老师 

2021 06/09 14:36
你好
不相关的问题请重新提问