问题已解决
我想问主营业务成本跨年的应该怎么处理账务?



他之前暂估,然后收,后来收到了发票吗。
2021 12/24 14:37

84785003 

2021 12/24 15:20
12月份我暂估的,下个月1月份才能来发票

郭老师 

2021 12/24 15:22
比如12月份你借主营业务成本贷应付账款是做的这个一月份发票到了借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。

84785003 

2021 12/24 15:26
对的 那要调所得税吗

郭老师 

2021 12/24 15:27
你好不需要的次年汇算清缴,之前发票都可以抵扣。