问题已解决
老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录
成本呢成本也得转出
2022 10/17 10:18
84784967 
2022 10/17 10:19
钱花了也要不回来以前年度损益调整对应的是不是营业外支出
84784967 
2022 10/17 10:20
分录都是怎样的
84784967 
2022 10/17 10:22
我是不知道成本分录怎么做
84784967 
2022 10/17 10:22
绕不回来了
84784967 
2022 10/17 10:24
成本呢成本也不让抵扣
84784967 
2022 10/17 10:25
借方是营业外支出贷方进项税转出成本是以前年度损益调整吗
84784967 
2022 10/17 10:29
去年的不是今年的
84784967 
2022 10/17 10:29
怎么主营业务成本啊
冉老师 
2022 10/17 10:17
你好,学员
借以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税进项税
冉老师 
2022 10/17 10:20
钱花了也要不回来以前年度损益调整对应的是不是营业外支出
是的
冉老师 
2022 10/17 10:20
直接营业外支出的
冉老师 
2022 10/17 10:23
老师给你写一下的,学员
冉老师 
2022 10/17 10:23
借营业外支出
贷应交税费应交增值税进项税
冉老师 
2022 10/17 10:23
按照商量老师写的即可
冉老师 
2022 10/17 10:27
成本呢成本也不让抵扣
计入主营业务成本低
冉老师 
2022 10/17 10:31
用主营业务成本可以
冉老师 
2022 10/17 10:31
用以前年度损益调整也是可以的

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