问题已解决
老师 在建筑行业冲回暂估成本中 可以借主营业务成本-销售成本 贷主营业务成本-暂估成本吗



同学你好
不对
应该是原分录负数红冲然后再按照蓝字发票来做
2023 03/07 17:04
m476690268 

2023 03/07 17:06
暂估的时候 是借 主营业务成本-暂估成本 贷 其他应付款

朴老师 

2023 03/07 17:13
同学你好
借主营业务成本暂估负数
贷其他应付款负数
m476690268 

2023 03/07 17:47
那我做结转成本时 也是正常结转吗?借主营业务成本-销售成本 贷在建工程

朴老师 

2023 03/07 17:52
对的
是正常结转的哦
m476690268 

2023 03/07 17:56
好的。谢谢老师

朴老师 

2023 03/07 18:02
同学你好
满意请给五星好评,谢谢
m476690268 

2023 03/07 18:06
在哪里五星好评呢

朴老师 

2023 03/07 18:23
同学你好
点立即结束就可以评价