问题已解决
待认证进项税额结转的时候转到待抵扣进项税额,已经跨年了,怎么冲平?



你好,现在哪个科目有余额?
2023 03/24 09:57

84784982 

2023 03/24 10:02
待抵扣进项税额贷方有余额

郭老师 

2023 03/24 10:03
当时的分录怎么做的?借应交税费待认证带带底裤的吗?那你当时这个发票是不是加税合计做账了?

84784982 

2023 03/24 10:08
不是我做的账,我刚接手的,你看他那个当时购入的时候是带认证进项税额,但是他结转的时候把他那个转到那个代抵扣进项税额了。然后现在我看那个余额表儿,它这个待抵扣进项税额贷方,有余额二有201000多的那个余额。

郭老师 

2023 03/24 10:12
借管理费用
应交税费待抵扣,
贷银行
借应交税费待认证,
贷应交税费待抵扣做这个余额是零的,你再查一下明细吧。

84784982 

2023 03/24 10:20
贷 银行不对吧

郭老师 

2023 03/24 10:22
你买来的时候没有支付吗?如果没有支付的话,挂到其他应付款。

郭老师 

2023 03/24 10:23
你找一下之前的。你看一下发生额,有发生额的那个月。