问题已解决
老师,请问下,已经申报的进项税额,因为异常原因,税务局让我们进项税额转出,要怎么做账呢



您好,借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024 04/08 13:56

84785005 

2024 04/08 14:19
所以借贷方金额, 刚好是我要转出的金额是吗

东老师 

2024 04/08 14:19
对,没错的,就是这个进项金额

84785005 

2024 04/08 15:16
那借方的 成本费用,是指我们的 主营业务成本吗,还是是怎么定义的呢

东老师 

2024 04/08 15:16
这个就是你当时认证的进项税额,这笔账你记住到什么费用了就转到什么费用里面