问题已解决

老师!上月暂估的库存,这月发票到了该怎么做账务处理。谢谢老师

84785008| 提问时间:2019 07/30 16:29
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
红冲暂估 按发票金额做账
2019 07/30 16:31
84785008
2019 07/30 16:35
好的,那暂估的成本怎么账务怎么做呢
玲老师
2019 07/30 16:44
你原来有业务发生没有做账吗 ?做 了也是先红冲再按发票金额做
84785008
2019 07/30 16:49
是销售出的货进来发票没到,我暂估了存货,结转销售出去进票没到成本也是按暂暂估的
84785008
2019 07/30 16:50
现在票到了不怎么会做暂估这块的成本
玲老师
2019 07/30 16:55
那你做的对 现在发票来了 你就把前面的暂估都红冲了 再按发票的金额做上就对了
玲老师
2019 07/30 16:56
红冲就是原来的分录不变金额负数
84785008
2019 07/30 16:59
好的,谢谢老师
玲老师
2019 07/30 17:18
不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
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